Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилищные Коммунальные Системы" в Николаевском сельском поселении Елизовского района, на 2013-2014 годы

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 05.07.2013 N 162

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Камчатского края от 14.11.2012 N 144 "О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 05.07.2013 N 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Жилищные Коммунальные Системы" (далее - ООО "ЖКС") на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в Николаевском сельском поселении Елизовского района на период с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению N 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "ЖКС" на водоотведение в Николаевском сельском поселении Елизовского района на период с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению N 2.
3. Утвердить и ввести в действие экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО "ЖКС" (ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС) в Николаевском сельском поселении Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:
1) с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 25,60 руб. за 1 куб.м.;
2) с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 25,60 руб. за 1 куб.м.;
3) с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 28,17 руб. за 1 куб.м.
4. Утвердить и ввести в действие ООО "ЖКС" (ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС) льготные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, исполнителей коммунальных услуг для населения и ресурсоснабжающих организаций для непосредственного производства горячей воды населению в Николаевском сельском поселения Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:
1) с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 19,73 руб. за 1 куб.м.;
2) с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 19,73 руб. за 1 куб.м.;
3) с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 21,70 руб. за 1 куб.м.
5. Утвердить и ввести в действие экономически обоснованные тарифы на водоотведение для потребителей ООО "ЖКС" (ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС) в Николаевском сельском поселении Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:
1) с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 42,40 руб. за 1 куб.м.;
2) с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 42,40 руб. за 1 куб.м.;
3) с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 46,60 руб. за 1 куб.м.
6. Утвердить и ввести в действие ООО "ЖКС" (ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС) льготные тарифы на водоотведение для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения в Николаевском сельском поселения Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:
1) с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 35,75 руб. за 1 куб.м.;
2) с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 35,75 руб. за 1 куб.м.;
3) с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 39,32 руб. за 1 куб.м.
7. Компенсация выпадающих доходов ООО "ЖКС" от разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для населения, исполнителей коммунальных услуг для населения и ресурсоснабжающих организаций для непосредственного производства горячей воды населению в Николаевском сельском поселения Елизовского района, производится за счет субсидий, предоставляемых предприятию из краевого бюджета в 2013-2014 годах, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 17.01.2011 N 3-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по сниженным тарифам".
8. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края С.В.ГРИНЬ

Приложение N 1 к Постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 05.07.2013 N 162

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ЖКС" НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) В НИКОЛАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 20 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема              │
│                           и качества услуг                            │
├──────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┤
│      │                           │         │   регулируемый период    │
│      │                           │         ├────────┬─────────┬───────┤
│  N   │        Показатели         │   Ед.   │  План  │с 20 июля│ 2014  │
│ п/п  │     производственной      │измерения│всего, в│2013 года│  год  │
│      │       деятельности        │         │  том   │  по 31  │       │
│      │                           │         │ числе: │ декабря │       │
│      │                           │         │        │2013 года│       │
├──────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│  1   │             2             │    3    │   4    │    5    │   6   │
├──────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┤
│1. Показатели эффективности                                            │
├──────┬───────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┤
│1.1.  │Объем реализации услуг, в  │ тыс. м3 │402,611 │ 125,341 │277,270│
│      │том числе по               │         │        │         │       │
│      │потребителям:              │         │        │         │       │
├──────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│1.1.1.│- населению                │ тыс. м3 │175,757 │ 54,717  │121,040│
├──────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям   │ тыс. м3 │ 96,617 │ 30,079  │66,538 │
├──────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям      │ тыс. м3 │130,237 │ 40,545  │89,692 │
├──────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┤
│2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,    │
│оказывающих услуги в сфере водоснабжения)                              │
├──────┬───────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┤
│2.1.  │Доля воды, отпущенной по   │    %    │  100   │   100   │  100  │
│      │показаниям приборов учета  │         │        │         │       │
├──────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│2.2.  │Удельное потребление воды  │   м3/   │ 13,817 │ 13,817  │13,817 │
│      │населением                 │   час   │        │         │       │
├──────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┤
│  Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности   │
│                  организации коммунального комплекса                  │
├──────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┤
│      │                         │ Финансовые  │    Ожидаемый эффект    │
│  N   │      Наименование       │ потребности ├────────────┬───────────┤
│ п/п  │       мероприятия       │на реализацию│наименование│тыс. руб./%│
│      │                         │мероприятий, │ показателя │           │
│      │                         │  тыс. руб.  │            │           │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  1   │            2            │      4      │     5      │     6     │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  1.  │Мероприятия по           │      0      │     0      │     0     │
│      │капитальному ремонту     │             │            │           │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  2.  │Мероприятия по           │      0      │     0      │     0     │
│      │реконструкции            │             │            │           │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  3.  │Иные мероприятия,        │      0      │     0      │     0     │
│      │направленные на          │             │            │           │
│      │совершенствование        │             │            │           │
│      │организации производства │             │            │           │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  4.  │Мероприятия по           │      0      │     0      │     0     │
│      │энергосбережению и       │             │            │           │
│      │повышению                │             │            │           │
│      │энергетической           │             │            │           │
│      │эффективности            │             │            │           │
├──────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│  5.  │Итого:                   │      0      │     0      │     0     │
├──────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┤
│             Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*>              │
├──────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┤
│      │                          │           │Финансовые потребности на│
│      │                          │           │       реализацию        │
│  N   │       Наименование       │    Ед.    │    производственной     │
│ п/п  │       мероприятия        │ измерения │        программы        │
│      │                          │           ├─────────────────────────┤
│      │                          │           │   регулируемый период   │
│      │                          │           ├────────┬───────┬────────┤
│      │                          │           │  План  │ с 20  │2014 год│
│      │                          │           │всего, в│ июля  │        │
│      │                          │           │  том   │ 2013  │        │
│      │                          │           │ числе: │года по│        │
│      │                          │           │        │  31   │        │
│      │                          │           │        │декабря│        │
│      │                          │           │        │ 2013  │        │
│      │                          │           │        │ года  │        │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  1   │            2             │     3     │   4    │   5   │   6    │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  1.  │Затраты, относимые на     │ тыс. руб. │10664,48│3208,73│7455,75 │
│      │себестоимость             │           │        │       │        │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  2.  │Прибыль                   │ тыс. руб. │   0    │   0   │   0    │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  3.  │Рентабельность            │     %     │   0    │   0   │   0    │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  4.  │Бюджетные субсидии        │ тыс. руб. │1068,01 │321,19 │ 746,82 │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  5.  │Выпадающие доходы         │ тыс. руб. │   0    │   0   │   0    │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  6.  │Итого необходимая валовая │ тыс. руб. │10664,48│3208,73│7455,75 │
│      │выручка ОКК на период     │           │        │       │        │
│      │регулирования             │           │        │       │        │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│  7.  │Тариф организации         │  руб./м3  │   Х    │ 25,60 │ 26,89  │
│      │коммунального комплекса   │           │        │       │  <**>  │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│      │В том числе по            │           │        │       │        │
│      │потребителям:             │           │        │       │        │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 7.1. │- населению               │  руб./м3  │   Х    │ 19,73 │ 20,72  │
│      │                          │           │        │       │  <**>  │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 7.2. │- бюджетным потребителям  │  руб./м3  │   Х    │ 25,60 │ 26,89  │
│      │                          │           │        │       │  <**>  │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 7.3. │- прочим потребителям     │  руб./м3  │   Х    │ 25,60 │ 26,89  │
│      │                          │           │        │       │  <**>  │
└──────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┘

--------------------------------
<*> ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель

Приложение N 2 к Постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 05.07.2013 N 162

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ЖКС" НА ВОДООТВЕДЕНИЕ В НИКОЛАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 20 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема              │
│                           и качества услуг                            │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┤
│      │                        │         │     регулируемый период     │
│      │                        │         ├─────────┬─────────┬─────────┤
│  N   │       Показатели       │   Ед.   │  План   │с 20 июля│2014 год │
│ п/п  │    производственной    │измерения│всего, в │  2013   │         │
│      │      деятельности      │         │   том   │ года по │         │
│      │                        │         │ числе:  │   31    │         │
│      │                        │         │         │ декабря │         │
│      │                        │         │         │2013 года│         │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│  1   │           2            │    3    │    4    │    5    │    6    │
├──────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│3. Показатели эффективности                                            │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1.1.  │Объем реализации услуг, │ тыс. м3 │ 346,773 │107,958  │ 238,815 │
│      │в том числе по          │         │         │         │         │
│      │                        │         │         │         │         │
│      │потребителям:           │         │         │         │         │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1.1.│- населению             │ тыс. м3 │ 241,879 │ 75,302  │ 166,577 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям│ тыс. м3 │ 102,328 │ 31,857  │ 70,471  │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям   │ тыс. м3 │  2,566  │  0,799  │  1,767  │
├──────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,    │
│оказывающих услуги в сфере водоснабжения)                              │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│2.1.  │Доля воды, отпущенной по│    %    │    0    │    0    │    0    │
│      │показаниям приборов     │         │         │         │         │
│      │учета                   │         │         │         │         │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.2.  │Удельное потребление    │   м3/   │    0    │    0    │    0    │
│      │воды населением         │   час   │         │         │         │
├──────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│  Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности   │
│                  организации коммунального комплекса                  │
├──────┬───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┤
│      │                       │ Финансовые  │     Ожидаемый эффект     │
│  N   │     Наименование      │ потребности ├──────────────┬───────────┤
│ п/п  │      мероприятия      │на реализацию│ наименование │тыс. руб./%│
│      │                       │мероприятий, │  показателя  │           │
│      │                       │  тыс. руб.  │              │           │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  1   │           2           │      4      │      5       │     6     │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  1.  │Мероприятия по         │      0      │      0       │     0     │
│      │капитальному ремонту   │             │              │           │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  2.  │Мероприятия по         │      0      │      0       │     0     │
│      │реконструкции          │             │              │           │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  3.  │Иные мероприятия,      │      0      │      0       │     0     │
│      │направленные на        │             │              │           │
│      │совершенствование      │             │              │           │
│      │организации            │             │              │           │
│      │производства           │             │              │           │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  4.  │Мероприятия по         │      0      │      0       │     0     │
│      │энергосбережению и     │             │              │           │
│      │повышению              │             │              │           │
│      │энергетической         │             │              │           │
│      │эффективности          │             │              │           │
├──────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│  5.  │Итого:                 │      0      │      0       │     0     │
├──────┴───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┤
│             Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*>              │
├──────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┤
│      │                          │         │ Финансовые потребности на │
│      │                          │         │        реализацию         │
│  N   │       Наименование       │   Ед.   │производственной программы │
│ п/п  │       мероприятия        │измерения├───────────────────────────┤
│      │                          │         │    регулируемый период    │
│      │                          │         ├────────┬────────┬─────────┤
│      │                          │         │  План  │  с 20  │2014 год │
│      │                          │         │всего, в│  июля  │         │
│      │                          │         │  том   │  2013  │         │
│      │                          │         │ числе: │года по │         │
│      │                          │         │        │   31   │         │
│      │                          │         │        │декабря │         │
│      │                          │         │        │  2013  │         │
│      │                          │         │        │  года  │         │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  1   │            2             │    3    │   4    │   5    │    6    │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  1.  │Затраты, относимые на     │тыс. руб.│15205,14│4577,42 │10627,72 │
│      │себестоимость             │         │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  2.  │Прибыль                   │тыс. руб.│   0    │   0    │    0    │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  3.  │Рентабельность            │    %    │   0    │   0    │    0    │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  4.  │Бюджетные субсидии        │тыс. руб.│1660,14 │500,76  │ 1159,38 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  5.  │Выпадающие доходы         │тыс. руб.│   0    │   0    │    0    │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  6.  │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│15205,14│4577,42 │10627,72 │
│      │выручка ОКК на период     │         │        │        │         │
│      │регулирования             │         │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  7.  │Тариф организации         │ руб./м3 │   Х    │ 42,40  │  44,50  │
│      │коммунального комплекса   │         │        │        │  <**>   │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│      │В том числе по            │         │        │        │         │
│      │потребителям:             │         │        │        │         │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7.1. │- населению               │ руб./м3 │   Х    │ 35,75  │  37,54  │
│      │                          │         │        │        │  <**>   │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7.2. │- бюджетным потребителям  │ руб./м3 │   Х    │ 42,40  │  44,50  │
│      │                          │         │        │        │  <**>   │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7.3. │- прочим потребителям     │ руб./м3 │   Х    │ 42,40  │  44,50  │
│      │                          │         │        │        │  <**>   │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель